Informes de Auditoria de Control Interno


Encontrará las auditorías que la oficina de control interno hace a las diferentes áreas de SATENA

Para mayor información: control.interno@satena.com
Listado de documentos:

SATCIN-009 Informe Auditoria PCR: Ver Informe
SATCIN-013 Informe Auditoria PTX: Ver Informe
SATCIN-017 Informe Auditoria PAYU: Ver Informe
SATCIN-018 Informe Arqueo Almacen General Cierre Vigencia 2019: Ver Informe
SATCIN-019 Informe Arqueo Cierre Vigencia 2019 Almacen Aeronautico: Ver Informe
SATCIN-032 Informe Visita Empresa Atica: Ver Informe
SATCIN-066 Informe Visita Empresa Centrodiesel: Ver Informe
SATCIN 016 RESPUESTA SATSUP – 069 DEL 10 DE MARZO DE 2021: Ver Informe
SATCIN 020 INFORME AUDITORIA CARTAS Y C X P: Ver Informe
SATCIN 025 INFORME CONSUMO TT-1-735 “ISOPROPYL ALCOHOL”: Ver Informe
SATCIN 66 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO CARTAS DE ACEPTACION CPP: Ver Informe
SAT-I-0320-2024-CIN INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO III 2023: Ver Informe
ARQUEO CAJA MENOR AEROPUERTO: Ver Informe
INFORME EVALUACION CONTABLE Y FINANCIERA I TRIMESTRE 2024: Ver Informe
INFORME EJECUCIÓN PPTAL II TRIMESTRE 2024: Ver Informe
INFORME EVALUACION CONTABLE Y FINANCIERA II TRIMESTRE 2024: Ver Informe
SATCIN 053 INFORME DOTACIONES PERSONAL PLANTA VIGENCIA 2023: Ver Informe
ARQUEO PUNTO VENTA CARGA: Ver Informe
ARQUEO PUNTO VENTA CARGA: Ver Informe
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: Ver Informe
INFORME EVALUACION CONTABLE Y FINANCIERA IV TRIMESTRE 2024: Ver Informe

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